|
Zmluva |
19/33/054/98
|
O poskytnutí finančných prostriedkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej jedálni"
|
8 649,31 |
s DPH |
28.08.2019 |
Urad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
|
13.09.2019 |
|
Zmluva |
OP-23-575
|
Zmluva o prenájmu sofrvéru
|
1 870,00 |
s DPH |
30.11.2023 |
SmartBooks, a.s. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
Zmluva |
50172/2025
|
Darovacia zmluva
|
1 800,00 |
s DPH |
24.03.2025 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
v.z. Jana Rožníková |
zástupca na základe substitučnej plnej moci |
01.04.2025 |
|
Zmluva |
157/2020/ODDRF
|
Zmluva o poskytnutí finančnej výpomoci - Chodník odvahy
|
1 000,00 |
s DPH |
08.07.2020 |
Banskobystrický samosprávny kraj |
|
|
|
01.10.2020 |
|
Zmluva |
43522/2024
|
Darovacia zmluva
|
600,00 |
s DPH |
11.09.2024 |
Nadácia Pontis |
|
v.z. Jana Rožníková |
|
30.09.2024 |
|
Zmluva |
36612/2023
|
Darovacia zmluva
|
600,00 |
s DPH |
26.10.2023 |
Nadácia Pontis |
|
v.z. Jana Rožníková |
|
07.11.2023 |
|
Zmluva |
1/2019
|
Nájomná zmluva - telocvičňa
|
5/1hodina |
s DPH |
18.01.2019 |
Mária Micháliková |
|
|
|
21.01.2019 |
|
Zmluva |
11-14655
|
Úrazové poistenie žiakov
|
357,50 |
s DPH |
27.03.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
|
|
05.04.2024 |
|
Zmluva |
GZ1/9/2019
|
Dohoda o prenechaní finančnej ceny zo súťaže "Hovorme o jedle"
|
300,00 |
s DPH |
21.11.2019 |
Sovenská poľnohospodárska a potravinárska komora |
|
Bc. Emila Macho |
Predseda |
25.11.2019 |
|
Zmluva |
201800257
|
Zmluva o prenájme tlačového zariadenia
|
5,00 |
s DPH |
26.11.2018 |
Magic Print, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2018 |
|
Zmluva |
42482/2024
|
Darovacia zmluva
|
1 300.00 |
s DPH |
13.03.2024 |
Nadácia Pontis |
|
v.z. Jana Rožníková |
|
25.03.2024 |
|
Zmluva |
02/20019
|
Zmluva na vykonanie bezpečnostnotech. služby GZ1/1/2019
|
120/3mesiace |
s DPH |
02.01.2019 |
Alena Ondriašová |
|
|
|
03.01.2019 |
|
Zmluva |
8093337950
|
Poistná zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti
|
100,00 |
s DPH |
21.12.2023 |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
06.02.2024 |
|
Zmluva |
2019/OZ5042
|
Zmluva - zber a odvoz odpadu GZ1/3/2019
|
24,00 |
bez DPH |
02.07.2019 |
ESPIK GROUP, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2019 |
|
Zmluva |
A4005055
|
Dodatok k Zmluve o poskytnutí služieb GZ1/5/2019
|
21,00 |
s DPH |
18.06.2019 |
Orange Slovensko |
|
|
|
13.09.2019 |
|
Zmluva |
DT/05/2018/POI
|
Príkazná zmluva - poistenie
|
10,00 |
s DPH |
03.12.2018 |
Mesto Detva |
|
|
|
04.12.2018 |
|
Faktúra |
1/2024
|
FA školská jedáleň mesiac január 2024
|
|
s DPH |
02.01.2024 |
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
Faktúra |
DOD FA 12/2023
|
Dodávateľské faktúry 12/2023
|
|
s DPH |
31.12.2023 |
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
Faktúra |
DOD FA 9/2023
|
Dodávateľské faktúry 9/2023
|
|
s DPH |
30.09.2023 |
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
Faktúra |
|
Dodávateľské faktúry 10/2023
|
|
s DPH |
31.10.2023 |
|
|
|
|
02.02.2024 |